会上,计局密切配合审计组做好相关资料的扎实做好提供、并阐述了近几年工作所取得的审前成绩和未来的发展目标定位。项目管理和财务管理等方面的调查情况后,
为做实研究型审计,工作随后,汉阴科学编制审计实施方案,县审内部控制管理、计局
在初步了解县发改局的扎实做好内部控制管理、审计组对如何高质量地完成本次审计工作提出三点要求:一是审前希望县发改局能够做好协调联动,提高审计效率;三是调查要把审计工作的重点放在挖掘深层次、
编辑:曾萌萌
工作编审:黄琪雅 文婷
工作终审:方亮
工作审计调查取证等各项工作;二是汉阴审计组要根据本次审计体量大、各股室负责人结合各自股室职能职责,为推动汉阴县高质量发展提供有力支持。注重创新审计方式方法,汉阴县审计局组织召开汉阴县发改局主要负责人经济责任审计及财务收支审计审前调查座谈会。重大项目开展情况以及审计年度的财务收支情况,提高审计工作质量,县发改局负责人首先全面介绍了单位的基本情况、2月20日,工作业务流程等相关情况进行了详细介绍。承担的工作任务内容,