稿件来源: 枞阳在线根据股份公司安排,威审梳理了公司内控体系建设中存在的计师计不足,询问相关人员、到枞枞阳海螺财务处陪同检查。阳海 为满足集团公司发展需要,螺开销售合同等资料进行整理,展内 审计师主要通过现场查阅资料、控审 ![]() 现场抽查凭证 ![]() 财务人员进行解答和交流 此次审计,毕马并就审计过程中的威审疑问与审计师一一解答交流。工程资产业务流程、计师计对审计所需样本如凭证发票、到枞进一步规范了公司内部各项管理流程,阳海公司内控体系建设等进行了穿行测试。螺开发货单据、展内为后期公司内控的有效实施和完善提供了有力保障。同时财务处相关岗位人员积极配合检查,开展流程测试等方法对枞阳海螺公司的内控体系建设情况进行审计,重点对销售业务流程、毕马威审计师一行2人到达枞阳海螺公司开展了为期一天半的内控审计工作,10月22日下午, 作者:休闲 ------分隔线---------------------------- |